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Interfaz a Contabilidad de Inventarios/Ventas


El módulo de Inventario dispone de la característica de generar los asientos contables de los documentos generados en los diferentes movimientos de inventario ya sean estos por Ventas o no.

En este módulo se dispone de dos modalidades que son: Interfaz de documentos en línea e interfaz de documentos consolidado.

  1. Interfaz de documentos en línea.
  2. Interfaz de Documentos Consolidada a Contabilidad.


tips.png Para poder realizar las interfases debe previamente haber configurado los documentos con su concepto contable.

Interfaz Consolidada Contabilidad (Inventario/Ventas)


Consiste en correr un proceso según los parámetros requeridos en pantalla, el cual genera un único registro contable con todos los documentos incluidos en los parámetros. Los documentos deben tener asignado un concepto contable y tener marcada la opción de Interfaz Consolidada, para que la misma sea sólo tomada en cuenta con el proceso, de lo contrario se generaran registro contables por cada documentos en línea.

Pantalla


Module:INVGLMergedDocumentSelection es.png

Opciones


Parámetro Descripción Breve
Desde: Fecha El objetivo es seleccionar la fecha inicial que será tomada en cuenta para seleccionar los documentos que serán enviados a la contabilidad en línea.
Hasta: Fecha Seleccione la fecha final para completar el rango de fecha. Si sólo desea una fecha debe indicar la misma que selecciono en el parámetro de Desde: Fecha
Desde: Documento Seleccione considerando que pondrá un rango de documentos, un documento inicial valido de la lista de documento disponible en los módulos de Inventarios/Ventas.
Hasta: Documento Seleccione el documento final para completar el rango de documento.

El sistema sólo tomara en cuenta aquellos documentos en el rango que tengan configurados la Interfaz en Línea. Por tanto aquellos documentos que No tienen Concepto Contables y/o que estén marcados para ir en Interfaz Consolidadas.

Botones


PayrollGeneralLedgerButton1.png
Seleccione este botón se inicia el proceso de crear el Documento que luego será enviado a Contabilidad General.
PayrollGeneralLedgerButton2.png
Seleccione este botón para Borrar el Documento que fue generado en Contabilidad General. Esta opción se utiliza para que pueda eliminar el documento, ya que el mismo no permite modificación en Contabilidad.

Véase también