(Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad)
(Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad)
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  # Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados..     # Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados..  
  # Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]].    # Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]]. 
- # 3. Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando.   + # Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando.  
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