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(→Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad)
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(→Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad)
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| - | 1. Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados. | + | 1. Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados. |
| - | 2. Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]]. | + | 2. Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]]. |
| - | 3. Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando. | + | 3. Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando. |