(Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad)
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  = Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad =    = Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad = 
       
- Las empresas regularmente realizan cierres contables mensuales, semestrales o anuales. Cualquiera que sea la frecuencia con que realicen sus cierres contables con los auxiliares, se recomienda tomar en consideración los siguientes pasos de control.   + Las empresas regularmente realizan cierres contables mensuales, semestrales o anuales. Cualquiera que sea la frecuencia con que realicen sus cierres contables con los auxiliares, se recomienda tomar en consideración los siguientes pasos de control cuando se trata del inventario.  
       
    + Uno de los eventos que afecta los resultados de la interfaz e n línea es el descuadre de la contabilidad con el inventario es el cambio de los costos o actualización de entradas que afectan el costo de las salidas, transferencias, ventas y devoluciones.  
       
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    + 1. Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados.  
       
    + 2. Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]].  
       
    + 3. Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando.