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= Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad = |
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= Pasos Recomendados para realizar la Interfaz de Inventario a Contabilidad = |
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Las empresas regularmente realizan cierres contables mensuales, semestrales o anuales. Cualquiera que sea la frecuencia con que realicen sus cierres contables con los auxiliares, se recomienda tomar en consideración los siguientes pasos de control.
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Las empresas regularmente realizan cierres contables mensuales, semestrales o anuales. Cualquiera que sea la frecuencia con que realicen sus cierres contables con los auxiliares, se recomienda tomar en consideración los siguientes pasos de control cuando se trata del inventario.
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Uno de los eventos que afecta los resultados de la interfaz e n línea es el descuadre de la contabilidad con el inventario es el cambio de los costos o actualización de entradas que afectan el costo de las salidas, transferencias, ventas y devoluciones.
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1. Sí ha creado algún tipo de documento nuevo, revise que el documento este configurado para realizar la interfaz a contabilidad ya sea en Línea o Consolidada. Ya que sí un documento que afecta el inventario no es configurado la contabilidad y el auxiliar nunca estarán cuadrados.
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2. Proceda a cerrar el auxiliar para evitar que durante el cierre contable, los documentos de inventarios no reciban ningún tipo de cambio. Para estos fines utilice la opción [[Module:InventoryConfigurationClosing|Cierre Virtual Inventario/Ventas]].
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3. Genere en inventario los reportes que entienda son los importante para cuadrar o documentar el período que esta cerrando.
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